Финансовый учет (1 задача)
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 19447 |
Предмет | Финансы и кредит |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 15 |
Оглавление | "ЗАДАЧА: На основе приведенных ниже данных следует: 1. Открыть счета бухгалтерского учета по приведенной форме. 2. Занести на счета бухгалтерского учета остатки на 1 мая 201Х г. 3. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций за май 201Х г. по приведенной форме, составив бухгалтерские проводки по каждой хозяйственной операции. 4. Подсчитать итог в журнале регистрации хозяйственных операций и обороты по счетам. 5. Вывести остатки на бухгалтерских счетах на 1 июня 201Х г. 6. Составить оборотный баланс по синтетическим счетам за май 201Х г. по приведенной форме 7. Составить баланс за май 201Х г. по форме №1 (упрощенная форма). Остатки по синтетическим счетам ООО «Светлана» на 1 мая 201Х г. № п/п Наименование синтетического счета Сумма, руб. 1 2 3 1. Основные средства 100.000 2. Амортизация основных средств 11.273 3. Нематериальные активы 9.600 4. Амортизация нематериальных активов 900 5. Материалы 116.624 6. Основное производство 119.747 7. Общехозяйственные расходы 8. Товары 2.425 9. Готовая продукция 300 10. Касса 802 11. Расчетный счет 12.500 12. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3.103 13. Расчеты с покупателями и заказчиками 29.520 14. Краткосрочные кредиты банков 80.000 15. Долгосрочные кредиты банков 5.807 16. Расчеты с бюджетом 560 17. Расчеты по социальному страхованию 700 18. Расчеты по оплате труда 1.080 19. Расчеты с подотчетными лицами 746 20. Уставный капитал 276.000 21. Продажи 22. Прибыли и убытки (кредитовое сальдо) 12.841 Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Светлана» за май месяц 201Х года Дата Краткое содержание хо-зяйственных операций Первичный документ Бухгалтерская проводка Сум-маруб. Де-бет Кредит 1 2 3 4 5 6 01.05. Поступили материалы от фабрики «Огонек» сч. № 34 1.750 02.05. Поступили от комбината «Сокол» комплектующие изделия сч. № 154 4.380 03.05. Оплачен с расчетного счета счет автокомбина-та за доставку материа-лов сч. № 39 567 04.05. Отпущены в производ-ство материалы Треб. № 6 900 05.05. Отпущены материалы на ремонт офиса Треб. № 7 1.025 06.05. Получен счет Мосэнерго за электроэнергию, из-расходованную: а) в основных цехах б) в офисе фирмы сч. Мосэнер-го № 56 500 320 07.05. Перечислено с расчетного счета комбинату «Сокол» за комплектующие изделия Платежное поруч. № 64 4.380 08.05. Отпущена краска на от-делку офиса Треб. № 8 75 08.05. Начислена заработная плата: а) работникам основных цехов б) административно-управленческому персо-налу Расч. - плат. ведом. № 3 1050 1100 08.05. Удержан налог на дохо-ды физических лиц из заработной платы ра-ботников Расчет бух-галтерии 280 08.05. Начислено органам со-циального страхования от общей суммы зара-ботной платы Расчет бух-галтерии 570 08.05. Начислено пособие по временной нетрудоспо-собности сотруднику за счет средств социально-го страхования Расчет бух-галтерии 265 10.05. Перечислено в погаше-ние задолженности бюджету по налогам Платежное поруч. № 65 711 10.05. Перечислено в фонд со-циального страхования Платежное поруч. № 66 903 10.05. Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам Чек № 67 2.150 11.05. Выдана из кассы зара-ботная плата работникам Платежная ведомость 2.000 13.05. Депонированная зара-ботная плата сдана об-ратно в банк Объявление на взнос на-личными № 5 150 15.05. Выдано в подотчет Круглову Г.Д. на покупку материалов РКО № 12 200 17.05. Круглов Г.Д. купил краску и сдал ее на склад Авансовый отчет Круг-лова Г.Д. № 4 150 17.05. Остаток подотчетных сумм Кругловым Г.Д. внесен в кассу ПКО № 7 50 25.05. Начислена амортизация по основным средствам, находящимся: а) в основных цехах б) в офисе фирмы Расчет бух-галтерии 100 20 25.05. Начислена амортизация по нематериальным ак-тивам Расчет бух-галтерии 100 25.05. Выпущена из производ-ства готовая продукция Накладная № 5 680 26.05. Продукция продана, предъявлен счет покупателю за реализованную продукцию Счет-фактура № 32 1.800 27.05. Поступила на р/счет от покупателей выручка за реализованную продук-цию Выписка банка № 88 1.800 27.05. Включены в затраты ос-новного производства расходы общехозяйст-венного назначения Бухгалт. справка 2.640 28.05. Списана производствен-ная себестоимость реа-лизованной продукции Бухгалт. справка 880 29.05. Отражается финансовый результат от реализации продукции Расчет бух-галтерии 920 30.05. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка Выписка банка № 89 1.000 30.05. Погашен долгосрочный займ, полученный ранее у юридического лица Платежн. поруч. № 67 5.807 Итого по журналу: Оборотная ведомость по синтетическим счетам ООО «Светлана» за май 201Х г. Шифр счета Наименование счета Остатки на 01.05.201Х г. Обороты за май Остатки на 01.06.201Х г. Д К Д К Д К 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Основные средства 02 Амортизация основных средств 04 Нематериальные акти-вы 05 Амортизация немате-риальных активов 10 Материалы 20 Основное производство 26 Общехозяйственные расходы 41 Товары 43 Готовая продукция 50 Касса 51 Расчетный счет 60 Расчеты с поставщика-ми и подрядчиками 62 Расчеты с покупателя-ми и заказчиками 66 Краткосрочные креди-ты банков 67 Долгосрочные кредиты банков 68 Расчеты по налогам и сборам 69 Расчеты по социально-му страхованию 70 Расчеты по оплате тру-да 71 Расчеты с подотчетны-ми лицами 76 Расчеты с разными де-биторами и кредитора-ми 80 Уставный капитал 90 Продажи 99 Прибыли и убытки Итого: Баланс на 01.06.201Х г. ООО «Светлана» (упрощенная форма) Актив Пассив Виды имущества Сумма, руб. Капитал и обязательства Сумма, руб. I. Внеоборотные активы III. Капитал и резервы II. Оборотные активы IV. Долгосрочные обязательства V. Краткосрочные обязательства Баланс Баланс " |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Финансовый учет (1 задача)»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана