Финансовый учет (1 задача)
Цена, руб.400
Номер работы19447
ПредметФинансы и кредит
Тип работы Контрольная
Объем, стр.15
Оглавление"ЗАДАЧА:

На основе приведенных ниже данных следует:
1. Открыть счета бухгалтерского учета по приведенной форме.
2. Занести на счета бухгалтерского учета остатки на 1 мая 201Х г.
3. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций за май 201Х г. по приведенной форме, составив бухгалтерские проводки по каждой хозяйственной операции.
4. Подсчитать итог в журнале регистрации хозяйственных операций и обороты по счетам.
5. Вывести остатки на бухгалтерских счетах на 1 июня 201Х г.
6. Составить оборотный баланс по синтетическим счетам за май 201Х г. по приведенной форме
7. Составить баланс за май 201Х г. по форме №1 (упрощенная форма).

Остатки по синтетическим счетам ООО «Светлана» на 1 мая 201Х г.

№ п/п Наименование синтетического счета Сумма, руб.
1 2 3
1. Основные средства 100.000
2. Амортизация основных средств 11.273
3. Нематериальные активы 9.600
4. Амортизация нематериальных активов 900
5. Материалы 116.624
6. Основное производство 119.747
7. Общехозяйственные расходы
8. Товары 2.425
9. Готовая продукция 300
10. Касса 802
11. Расчетный счет 12.500
12. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3.103
13. Расчеты с покупателями и заказчиками 29.520
14. Краткосрочные кредиты банков 80.000
15. Долгосрочные кредиты банков 5.807
16. Расчеты с бюджетом 560
17. Расчеты по социальному страхованию 700
18. Расчеты по оплате труда 1.080
19. Расчеты с подотчетными лицами 746
20. Уставный капитал 276.000
21. Продажи
22. Прибыли и убытки (кредитовое сальдо) 12.841

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Светлана» за май месяц 201Х года

Дата Краткое содержание хо-зяйственных операций Первичный документ Бухгалтерская проводка Сум-маруб.
Де-бет Кредит
1 2 3 4 5 6
01.05. Поступили материалы от фабрики «Огонек» сч. № 34 1.750
02.05. Поступили от комбината «Сокол» комплектующие изделия сч. № 154 4.380
03.05. Оплачен с расчетного счета счет автокомбина-та за доставку материа-лов сч. № 39 567
04.05. Отпущены в производ-ство материалы Треб. № 6 900
05.05. Отпущены материалы на ремонт офиса Треб. № 7 1.025
06.05. Получен счет Мосэнерго за электроэнергию, из-расходованную:
а) в основных цехах
б) в офисе фирмы сч. Мосэнер-го № 56


500
320
07.05. Перечислено с расчетного счета комбинату «Сокол» за комплектующие изделия Платежное поруч.
№ 64 4.380
08.05. Отпущена краска на от-делку офиса Треб. № 8 75
08.05. Начислена заработная плата:

а) работникам основных цехов
б) административно-управленческому персо-налу Расч. - плат. ведом.
№ 3



1050


1100
08.05. Удержан налог на дохо-ды физических лиц из заработной платы ра-ботников Расчет бух-галтерии 280
08.05. Начислено органам со-циального страхования от общей суммы зара-ботной платы Расчет бух-галтерии 570
08.05. Начислено пособие по временной нетрудоспо-собности сотруднику за счет средств социально-го страхования Расчет бух-галтерии 265
10.05. Перечислено в погаше-ние задолженности бюджету по налогам Платежное поруч.
№ 65 711
10.05. Перечислено в фонд со-циального страхования Платежное поруч.
№ 66 903
10.05. Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам Чек № 67 2.150
11.05. Выдана из кассы зара-ботная плата работникам Платежная ведомость 2.000
13.05. Депонированная зара-ботная плата сдана об-ратно в банк Объявление на взнос на-личными № 5 150
15.05. Выдано в подотчет Круглову Г.Д. на покупку материалов РКО № 12 200
17.05. Круглов Г.Д. купил краску и сдал ее на склад Авансовый отчет Круг-лова Г.Д. № 4 150
17.05. Остаток подотчетных сумм Кругловым Г.Д. внесен в кассу ПКО № 7 50
25.05. Начислена амортизация по основным средствам, находящимся:
а) в основных цехах
б) в офисе фирмы Расчет бух-галтерии


100
20
25.05. Начислена амортизация по нематериальным ак-тивам Расчет бух-галтерии 100
25.05. Выпущена из производ-ства готовая продукция Накладная № 5 680
26.05. Продукция продана, предъявлен счет покупателю за реализованную продукцию Счет-фактура № 32 1.800
27.05. Поступила на р/счет от покупателей выручка за реализованную продук-цию Выписка банка № 88 1.800
27.05. Включены в затраты ос-новного производства расходы общехозяйст-венного назначения Бухгалт. справка 2.640
28.05. Списана производствен-ная себестоимость реа-лизованной продукции Бухгалт. справка 880
29.05. Отражается финансовый результат от реализации продукции Расчет бух-галтерии 920
30.05. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка Выписка банка № 89 1.000
30.05. Погашен долгосрочный займ, полученный ранее у юридического лица Платежн. поруч. № 67 5.807
Итого по журналу:

Оборотная ведомость по синтетическим счетам
ООО «Светлана» за май 201Х г.

Шифр счета Наименование счета Остатки на 01.05.201Х г. Обороты за май Остатки на 01.06.201Х г.
Д К Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Основные средства
02 Амортизация основных средств
04 Нематериальные акти-вы
05 Амортизация немате-риальных активов
10 Материалы
20 Основное производство
26 Общехозяйственные расходы
41 Товары
43 Готовая продукция
50 Касса
51 Расчетный счет
60 Расчеты с поставщика-ми и подрядчиками
62 Расчеты с покупателя-ми и заказчиками
66 Краткосрочные креди-ты банков
67 Долгосрочные кредиты банков
68 Расчеты по налогам и сборам
69 Расчеты по социально-му страхованию
70 Расчеты по оплате тру-да
71 Расчеты с подотчетны-ми лицами
76 Расчеты с разными де-биторами и кредитора-ми
80 Уставный капитал
90 Продажи
99 Прибыли и убытки
Итого:


Баланс на 01.06.201Х г. ООО «Светлана»
(упрощенная форма)
Актив Пассив
Виды имущества Сумма, руб. Капитал и обязательства Сумма, руб.
I. Внеоборотные активы III. Капитал и резервы

II. Оборотные активы
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Баланс Баланс

"
Цена, руб.400

Заказать работу «Финансовый учет (1 задача)»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.